齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 , 贷:银行存款等科目 如果有税款需要缴纳,是需要做计提个人所得税的分录的
老师,上个月的工资计提也发放了,后面有一个临时工的工资退回来了,那退回来的那个工资要怎么做账?需要冲减计提的那个分录吗?
老师,公司应发工资113340元,个税438.3元,实际发放工资112901.7元,这个会计分录要怎么做呢?计提工资,或者是计提个税会计分录?实际发放时的会计分录?个税需要计提吗?
老师那计提工资,和发放工资的时候怎么做分录?需要计提个税吗?
老师,计提员工工资和发放的时候怎么做分录?个人所得税跟社保个人部分怎么做分录?
你好老师,去年12月份计提工资的时候少了一个人的,1月发放工资,需要补计提这个人工资怎么做分录
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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老师,还能再咨询您一个比较复杂的问题吗?
同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。