齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学您好,金额小可在当期补,大的通过以前年度损益调整借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应交款-公积金,交交税费-个税
借:以前年度损益调整-xxx费用相关科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-xxx费用
系统没有以前年度损益调整科目,用利润分配吗
是的没错, 是这样的
金额一万多,如果放在当期补,那汇算清缴的时候是不是也要把这个补提的工资调整到22年
你好老师,去年12月份计提工资的时候少了一个人的,1月发放工资,需要补计提这个人工资怎么做分录
计提工资要与个税申报一致吗
一般纳税人计提工资会计分录
可以当月计提工资当月发吗
房地产公司计提工资怎么做分录
施工企业计提工资怎么做会计分录
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
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职称:注册会计师,税务师
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系统没有以前年度损益调整科目,用利润分配吗
是的没错, 是这样的
金额一万多,如果放在当期补,那汇算清缴的时候是不是也要把这个补提的工资调整到22年
是的没错, 是这样的