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老师,公司应发工资113340元,个税438.3元,实际发放工资112901.7元,这个会计分录要怎么做呢?计提工资,或者是计提个税会计分录?实际发放时的会计分录?个税需要计提吗?-j9九游会网址

2020-11-04 11:39

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-11-04 11:45

你好 借管理费用-工资113340贷应付职工薪酬-工资113340 借应付职工薪酬-工资113340 贷应交税费-应交个人所得税 438.3 银行存款112901.7 借 应交税费-应交个人所得税438.3贷银行存款 438.3

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快账用户8529 追问 2020-11-04 16:56

计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保)    贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资       贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)              应交税费--应交个人所得税              银行存款  缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保         其他应付款--社保(个人负担部分的社保)         贷:银行存款

齐红老师 解答 2020-11-04 16:56

你好 你发这个 是想问什么 ?   

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快账用户8529 追问 2020-11-04 16:57

老师,你看下计提社保(公司和个人部分)一直到缴纳社保会计分录对不

齐红老师 解答 2020-11-04 16:58

你好 是的。 就是这样来做分录哈   

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快账用户8529 追问 2020-11-04 17:00

个人交的社保不需要计提吗?我看只计提了公司部分的

齐红老师 解答 2020-11-04 17:02

你好 你不是缴纳了吗   。 到时你工资发放就会计提个人社保扣除的。 比如 借 应付职工薪酬-工资贷   其他应付款--社保(个人负担部分的社保)  银行存款    你上面都做了分录     

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快账用户8529 追问 2020-11-04 17:06

好的,谢谢!

齐红老师 解答 2020-11-04 17:08

没事的 希望能帮到你 

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你好 借管理费用-工资113340贷应付职工薪酬-工资113340 借应付职工薪酬-工资113340 贷应交税费-应交个人所得税 438.3 银行存款112901.7 借 应交税费-应交个人所得税438.3贷银行存款 438.3
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你好,学员 借管理费用-工资8000 贷应付职工薪酬8000
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个税不用计提的,计提工资分录 借:管理费用/销售费用-职工薪酬-工资 116192元 贷:应付职工薪酬-工资 116192元 发放工资如下 借:应付职工薪酬-工资 116192元 贷:应交税费-应交个税   468.3元 贷:银行存款   115723.7
2020-12-18
你好 个税按应发工资来报 。 你实发工资是4000那么你应发工资是多少 ?
2020-11-04
你好 计提工资,借:管理费用等科目 17820.07,贷:应付职工薪酬—工资 17820.07 实际发放的时候,借:应付职工薪酬—工资 17820.07,贷:银行存款等科目 17115.49,其他应付款 704.58
2022-04-09
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