齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
冲减计提的分录就可以了
已经发放了退回来,怎么做分录,麻烦写一下
借银行存款 贷应付职工薪酬-工资 借管理费用-工资 红字 贷应对职工薪酬 红字
银行账户都收到钱了,银行科目不做改变?
借银行存款 贷应付职工薪酬-工资 退回 银行存款增加了
好的 谢谢
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老师,上个月的工资计提也发放了,后面有一个临时工的工资退回来了,那退回来的那个工资要怎么做账?需要冲减计提的那个分录吗?
老师那计提工资,和发放工资的时候怎么做分录?需要计提个税吗?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
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已经发放了退回来,怎么做分录,麻烦写一下
借银行存款 贷应付职工薪酬-工资 借管理费用-工资 红字 贷应对职工薪酬 红字
银行账户都收到钱了,银行科目不做改变?
借银行存款 贷应付职工薪酬-工资 退回 银行存款增加了
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