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老师,我们给会计公司付款付一年的,然后保险公司给我们开了发票,我在当月全入成本了,后期我们人员减少,保险公司给我们退费,但是没有红冲发票,后期我们增人先打款后开发票,我付款和收到退款的时候钱都记到了预付账款里,现在和保险公司业务终止了,预付账款贷方有金额,这账该怎么平呢?-j9九游会网址

2023-01-06 10:49

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-01-06 10:50

你好;    你收到的专票还是普票的; 认证进项税了吗   

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快账用户8763 追问 2023-01-06 10:51

收的是普票

齐红老师 解答 2023-01-06 10:55

你好;   普票的话;  那你就做  ; 借 银行存款贷管理费用 ; 你预付账款    为啥还挂着; 你之前是不是没有做冲预付账款 计入管理费用去   

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快账用户8763 追问 2023-01-06 11:04

老师,这些钱都是保险公司的退款,之前付款退款都记到预付账款,有发票就冲了预付,记到主营业务成本里了,那我现在应该记借负的主营业务成本,贷负的预付账款吗

齐红老师 解答 2023-01-06 11:06

 你好;     是的; 去冲 成本去   

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相关问题讨论
你好;    你收到的专票还是普票的; 认证进项税了吗   
2023-01-06
你好 ; 你们这个业务 是什么情况 ; 是谁开票给车主的; 还是说你们只是代办服务费 来收取 ;
2022-07-04
同学你好!付给汽车维修公司的话 借:其他应收款     贷:银行存款 保险公司开具发票  则 借:管理费用-保险费     贷:其他应收款
2021-11-22
你好,收到建设单位的预收冲付给保险公司的预付
2021-03-03
同学您好,您可以按原来分录做个负数分录,然后再按重开对的发票做,或者两份发票合在一起做,也就是按差额做就可以,借其他应付款借销售费用负数进项税额负数
2021-02-23
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