齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 发票是开的全额发票吗
我现在这公司不是专门的4s店也就是中间商买卖车的 现在很流行网约车的,很多人没那门多钱买,我们就找这样的客户 客户通过我们可以零首付贷款提车,然后我们帮忙注册跑车账号办理证件司机轻松方便上路跑车,只是车是月供,供给金融公司的! 我们找车商,车商给我们开发票,款不是我们付 当客户贷款成功,金融公司把钱全部转给车商,扣除车价后返给我们 期间,我们帮客户办理车险、上户、交购置税、杂七杂八的(这些费用都是公司付的) 我们公司a开机动车票开给自己a了(本来开给客户个人的),方便上户跑车,你看我这样做合理吗,同时看看正确做法 嘛
老师,你好,有个账务处理方面的问题想咨询一下您这边:我公司在购买车辆保险时,保险公司又优惠活动,购买保险后会优惠1000元,在我们公司支付保险款后以现金形式返还给我们公司。那我的账务处理是:借:库存现金 1000元 贷:营业外收入 1000元 可以么?还是说要冲减管理费用-保险费比较好,但是冲减管理费用-保险费会不会涉及到需要对原增值税进项税额进项转出的问题呢?
老师,请问一个问题: 我们是一家4s店,给自己店试驾车买保险当月正常入的费用,含税金额2025.55 借:销售费用—1910.9 应交税费-进项税114.65 然后到了下个月的时候,又通知需要退一部分保险, 但是在保险公司没给我们开红字发票之前,我们先收到了它的退保款,含税金额是750.2 然后我们做账是借:银行存款 750.2贷:其他应付款750.2 然后过了几天收到发票之后 做账是借:其他应付款 贷:应交税费-进项税额转出 保险公司开的发票应该是开含税金额750.2的红字发票就行,但是他们开的是负数发票-1910.9 税额-114.65 /和一张正数发票1203.16 税额72.19 老师,我现在再怎么做账?@邹老师
保险公司代交车船税,开具的发票价税合计金额只是商业险和交强险的金额,在发票备注栏写上车船税多少,备注栏合计金额等于我公司公户付给保险公司的保险款!1、我们以价税合计金额入账还是以备注栏的加上车船税的合计金额入账呢?我觉得要去税务局打车船税的完税凭证才能入账吧?2、保险公司开具的发票为什么盖中间呢?对方回答一直这么盖,难道保险公司开具发票的盖章位置和我们平时的票据不同,还是因为备注栏有合计金额,税务局准许这么盖章,我理解的是盖右下角,求老师解答
老师:您 好!公司去年分期付款购进一台小轿车,当时对方未开票给我们 ,我们 当时以合同入了账,账上的金额是价款 运费,现在我们收到对方开给我们的发票,除了车子本身价格外,还有车购税和保险费,请问我现在这个车购税和保险费,怎么做账呢,前期我们已经计提折旧了
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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是的,前期只算了价款和运费,没有算车购税和保险
他俩也都计入固定资产价值的
我知道这两个是要计入固定资产的价值的,但是前期的时候没有发票,车购税和保险就源有 算到,现在这个怎么调整呢
没有发票的话只能计入营业外支出
前期没有发票,按的合同入账,现在有发票了,中间就差车购税和保险费
那就直接把发票附在分录后面
那去年入了账,现在才收到发票,可以把现在收到的发票,直接附在去年做账的分录后面吗
对的 直接附上就可以了