齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,当月的工资当月发 计提的时候,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—工资 缴纳的时候,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款等科目,其他应付款(个人负担的社保)
老师好,当月工资当月发放,但是社保和公积金是下月交上月的,那么当月的工资,社保和公积金的分录怎么做?
你好老师:我们当地社保是当月扣当月的,月底计提的分录,下月开工资的分录怎么做,我总是弄混。。。
老师好,一般工资是当月计提下月发工资,社保是当月交,分录该怎么做啊 用其他应收表示的话?
老师 你好 当月的工资当月发怎么做会计分录?社保是下个月交
你好 河北的公司 工资是本月发上月的 但是社保是当月交当月的 这种情况 计提工资社保怎么计提 分录怎么写
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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我看之前的会计做的是其他应收还有其他应付 这样做是什么意思呢
你好,真心看不懂之前会计为什么这样做