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你好 河北的公司 工资是本月发上月的 但是社保是当月交当月的 这种情况 计提工资社保怎么计提 分录怎么写-j9九游会网址

2022-09-02 11:00

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-09-02 11:00

您好,那就这样了,工资正常按照计提  但是和社保分开,社保不计提了直接做缴纳

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快账用户5874 追问 2022-09-02 11:23

那个人部分呢 计提工资时怎么计提

齐红老师 解答 2022-09-02 11:25

个人部分坐在下月,因为你工资都是下月发的

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快账用户5874 追问 2022-09-02 11:31

分录怎么做

齐红老师 解答 2022-09-02 11:32

借 管理 带 应付职工薪酬  借 应付职工薪酬  带 其他应付款 银行存款

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快账用户5874 追问 2022-09-02 11:32

计提工资的时候 把个人部分做的里面吗

齐红老师 解答 2022-09-02 11:34

嗯对,个人承担那部分放进去

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快账用户5874 追问 2022-09-02 11:36

关于这种情况 计提工资 和支付社保完整分录

齐红老师 解答 2022-09-02 11:38

在刚才那个分录的基础上,再多一笔  借 应付职工薪酬——工资  其他应付款  贷 银行存款,这样一共三个分录

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快账用户5874 追问 2022-09-02 11:40

不太清楚

齐红老师 解答 2022-09-02 11:43

哪一步不清楚啦?我刚才说的三个分录

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快账用户5874 追问 2022-09-02 11:52

借 管理费用-工资 金额是没扣社保之前的金额吗 贷 其他应付款 应付工资 吗

齐红老师 解答 2022-09-02 11:56

对,管理费用工资是没有口社保之前的金额,其他应付款那个是个人社保

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快账用户5874 追问 2022-09-02 11:59

分录太乱的 不要分着写 写个整体的

齐红老师 解答 2022-09-02 12:03

1.计提工资    借:××费用(管理/销售等)    贷:应付职工薪酬——工资    2.计提社保(企业部分)    借:××费用(管理/销售等)    贷:应付职工薪酬——社保    3.次月发放工资时    借:应付职工薪酬——工资    贷:其他应收款——社保(个人部分)    应交税费——应交个人所得税    库存现金/银行存款或现金    4.上交杜保    借:应付职工薪酬——社保(企业部分)    其他应收款——社保(个人部分)    贷:银行存款或现金 

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快账用户5874 追问 2022-09-02 12:05

我说的是我这种情况的整体分录 你这个适用我吗

齐红老师 解答 2022-09-02 12:29

我给你写完整的三部,看好了

齐红老师 解答 2022-09-02 12:30

借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 带 其他应付款 银行存款 社保部分下月交 借 其他应付款 贷 银行存款

齐红老师 解答 2022-09-02 12:30

这样就是你的情况,工资次月,社保当月

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您好,那就这样了,工资正常按照计提  但是和社保分开,社保不计提了直接做缴纳
2022-09-02
计提工资 借:管理费用-工资   贷:应付职工薪酬-工资 计提公司承担部分社保 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保,公积金 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分)       其他应付款—社保(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2022-09-05
单位的部分计提 ,个人部分发工资扣   
2021-07-02
你好,税收金额就填写你实际支付的金额。
2021-04-27
你好!计提工资和社保都通过应付职工薪酬科目核算,借方科目根据实际受益对象列入相关成本费用中核算。社保是当月交当月的。实际缴纳时 借应付职工薪酬 贷银行存款
2021-06-29
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