齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 多的红冲 少的补记
老师我们商品暂估入账,还没收到发票就销售出去了,可能金额跟发票的金额不一致。我这个月销售出去的时候做了成本结算。但是等发票收到的时候,把暂估入账冲了,那个结转成本应该怎么办?
你好,我们是一般纳税人,但我们进项发票特别少,但开出去特别多,每次库存都负数,所以没办法把没发票的暂时先暂估入库,但时间一天天过去,开进来还是很少,开出去还是很多怎么办,汇算清缴前没发票都要把暂估入库的调增么,我该怎么做账了,几年下来暂估入库太多了
老师,就是我们公司这个月做的项目,就是我们先开票出去了,但是成本票没进来,我们就先暂估成本,但是我们不确定进账票来的时候是多少,那如果暂估多了或者少了,到时候帐务上怎么处理?
老师,我们是商贸企业,我开票开了abcd几样东西,前三样都有进项发票,但是d就没有进项发票,老板可能拿不了发票回来,我当时就没做暂估入库,但是我开票又把没有进项发票的东西开出去,结转成本的时候没进项票我没结转,我这样做合理吗
当月付了款,对方下月才开的票,但是我们买进来的已经给别人开出票去了,我们这个月成本就没有,如何入账,需要暂估吗,怎么暂估
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