齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学,你好 需要暂估 借:库存商品 贷:应付账款
老师,我想问下我们公司的产品销售出去了发票开了,但是进项发票还没有进来,现在到了月末,外账那边需要我们给和个暂估价入库,请问这个暂估价怎么估算合适
老师,我们12月2购进一批钢筋,进项发票没有到,我们12.7开票出去了,12.17对方才开票给我们,那么这个我们需要暂估入库嘛。还是直接做账入库就好,不需要暂估 冲红重新做了
老师,就是我们公司这个月做的项目,就是我们先开票出去了,但是成本票没进来,我们就先暂估成本,但是我们不确定进账票来的时候是多少,那如果暂估多了或者少了,到时候帐务上怎么处理?
老师,我公司上月支付了5万的货款,对方货全部发过来了,但专票只给我开了2万,剩下的下月开给我,问题是我上月就已经全部开给出去了5万的货,本想暂估入库3万,但钱又是全部付出去了,不知道这个分录如何做?借库存商品5 贷暂估应付款5但我当月就把全部款都付清,我要如何做分录?
当月付了款,对方下月才开的票,但是我们买进来的已经给别人开出票去了,我们这个月成本就没有,如何入账,需要暂估吗,怎么暂估
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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应付给谁啊?我们已经付款了,付款的时候做的借预付,贷银行
怎么会再应付呢
借:库存商品 贷:预付账款
这样不是吧预付给冲了吗,显示对方不欠票了呀!
同学,你好 暂估成本,就是这么做的
这样在账上就显示这个单位不欠票了是吧
实际下个月红冲,再做是吗
同学,你好 账上不显示,你自己做台账
那我要不要放在应付账款,暂估里,这样那个预付里也有那个单位显示欠票呢?
同学,你好 这个可以的,你自己定