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老师,我们是商贸企业,我开票开了abcd几样东西,前三样都有进项发票,但是d就没有进项发票,老板可能拿不了发票回来,我当时就没做暂估入库,但是我开票又把没有进项发票的东西开出去,结转成本的时候没进项票我没结转,我这样做合理吗-j9九游会网址

2022-07-27 10:20

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-07-27 10:22

你好,你这样不是特别的合理,有点儿进销不符。

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快账用户2239 追问 2022-07-27 10:28

我现在需要做暂估入库吗?借:库存商品 贷:应付账款,然后可以等下个月一起结转成本吗

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快账用户2239 追问 2022-07-27 10:28

如果到最后他都没把发票拿回来我应该怎样处理

齐红老师 解答 2022-07-27 10:29

您相当于这个月如果已经有了收入,你即即便是计入库存商品,当月就直接结转成本了,因为已经有收入。

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快账用户2239 追问 2022-07-27 10:30

你的意思是我现在做暂估,然后一起把成本结转对吗

齐红老师 解答 2022-07-27 10:32

对,因为你这个月已经有收入了,所以你做了暂估以后直接结转成本。

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快账用户2239 追问 2022-07-27 10:33

如果年底都不能把发票拿回来,我要怎样处理

齐红老师 解答 2022-07-27 10:35

你只能是在汇算清缴的时候进行调整了,然后该交税的交税,把这个凭证的话红冲掉就。

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相关问题讨论
你好,你这样不是特别的合理,有点儿进销不符。
2022-07-27
你好;  那你暂估成本;之后不开票; 你就汇算调增成本
2023-06-08
你好;    这个不可以的。 到时无法抵扣和税前扣除的;   进项发票要重新开的   
2022-03-09
你好这个你需要暂估借库存商品 贷应付账款暂估款,按这个去结转,不能库存商品为0 取得发票 负数冲按发票做
2021-07-27
您好,确认收入了就要结转想对应的成本,暂时不能准确取数的话,您可以暂估。
2020-12-10
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