齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 原来暂估红冲,暂估多少冲多少,按发票入账
会计账暂估入库的商品(库存软件没有入库),发票回来的时候会计账冲销了暂估,库存软件录入的库存商品,现在库存软件的当期购进金额和会计账的有暂估这笔差额,请问怎么处理
老师,材料采购暂估入库时单价估的比较低,现在实际收到的单价高,暂估的数量就比实际收到货多,要怎么红冲呢?
请问老师、我 暂估的 库存的 单价较高、但是现在购进的够冲销暂估库存的 数量,唯独金额不够冲销,这时要要怎么处理
老师,21年12月有100多万暂估,但是库存商品没有余额,现在1月要冲销12月的暂估没办法继续,现在要怎么处理?
老师好,前期暂估的价格太高,库存数量有,但是金额出现负数了,要怎么处理
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是这样子的 老师,现在未冲的 数量够了、但就是金额不够
你好 金额也是冲暂估的
是的 啊 、问题 是金额也是中暂估的 、但是数量就增多了
你好 暂估 100 金额 500 冲 100和500 这样冲