齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你是不是出库和入库的价格单价不一致?
老师,成品仓的库存出现了负数量负金额和正数量负金额的现象,该怎么处理?用友u8
请问老师、我 暂估的 库存的 单价较高、但是现在购进的够冲销暂估库存的 数量,唯独金额不够冲销,这时要要怎么处理
老师好,关于暂估入库登记的问题,比如暂估本期数量5 金额5 本期领用数量5 金额5 期末结存0。 次月发票进来了 数量5 金额10 那么表格上 本期数量 金额 本期领用数量 金额 金额 怎么写
你好好老师,我采购入库,暂估入账的时候价格估高了,然后也出库了,真正开票入账后现在的结存是负数,我做个入调整单的话凭证分录怎么写
老师好,前期暂估的价格太高,库存数量有,但是金额出现负数了,要怎么处理
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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入库是100,你出库是120,是这个意思吧。
前期暂估单价是100元,后面进来单价70,冲完后出现负数了
你好,那你暂估结转的成本之前红冲了吗?借库存商品贷应付账款100, 借主营业务成本在库存商品100, 然后发票到了之后借库存商品,借主营业务成本-100 借应付账款贷库存商品100, 然后再做一个入库70的,然后再结转70的成本。
暂估的已经红冲了,冲完后出现负数金额了
你好,不对,你借库存商品贷主营业务成本这个多了吗。