齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
在吗老师
你好好老师,我采购入库,暂估入账的时候价格估高了,然后也出库了,真正开票入账后现在的结存是负数,我做个入调整单的话凭证分录怎么写
老师,暂估高了怎么写调整暂估入库商品差额,就是说,我上个月暂估的,这个月发票回来。但是上个月我已经结转了成本。现在这个多出来的成本金额怎么写分录是写负数吗?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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在的同学,我再看你的问题
同学你们要根据收入的采购票冲暂估
采购发票开的时候已经红冲完了,但是红冲之前已经做了出库了,
采购发票来的时候已经红冲完了,但是红冲之前已经做了出库了
那就是你们实际出库存多了,同学