齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 ; 收到发票红冲暂估分录 。然后按发票来 去做账 ;差额 调整
老师,公司采购一批货,因为没有开发票,就做了暂估,用了暂估价结转了成本,现在收到发票,实际采购价比暂估的价格低,之前分录:借:库存商品6000贷:应付账款-暂估6000 结转成本:借:主营业务成本6000 贷:库存商品6000 发票价款2000,这个怎么做分录呢?
采购原材料暂估入库后,按暂估价入了成本,下个月,发票收到后,又冲减了暂估价,现在原材料有差异,(就是暂估入成本的比发票多了0.09)怎么调整原材料的差异呢
老师,原材料暂估入库数量200平方,已全部出库,现在实际到货就150平方,如果红冲,库存就出现负数,要怎么做呢?
老师,材料采购暂估入库时单价估的比较低,现在实际收到的单价高,暂估的数量就比实际收到货多,要怎么红冲呢?
老师,我原先暂估的材料数量是1270,单价是80金额101600元,现在实际入库是数量1270,单价70,金额88900,多结转12700元成本,现在怎么调?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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库存要怎么调整呢,实际收到的数量小于暂估的?
你好 ; 去红冲暂估分录。 按实际数量 重新入库
可是原来暂估的库存全都出库了,没有库存
你好; 去反结账处理下。 不然你现在这样处理可能会导致库存负数的