齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你全部出库,你有库存吗还是什么?
 老师,9月份的原材料是估计入帐,10月份的分录要红字冲销这笔凭证,再重新做一张正确的。然后在库存那里做的采购单,做不上负数,在采购那里应该怎么冲掉这笔估计的呢?还有,刚才不小心将上月暂估的在速达里做成了退货,我红字冲销后,就回到原来的样子了吧
老师,我们生产产品的原材料发票没有到,我现在需要暂估入库,暂估入库的数量啥都和发票一致,暂估完要领用出库至生产成本,再由生产成本转至库存商品,但是入库存商品的时候要入数量,这部分材料的数量录入的话就会增加库存商品的数量,这部分我应该怎么操作呢?分录是怎样的?只是针对暂估的这部分原材料
老师,原材料暂估入库数量200平方,已全部出库,现在实际到货就150平方,如果红冲,库存就出现负数,要怎么做呢?
老师,材料采购暂估入库时单价估的比较低,现在实际收到的单价高,暂估的数量就比实际收到货多,要怎么红冲呢?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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之前暂估入库的200全都出库,没有库存了
不是啊,你们咋出去200了,难道暂估的200全出去了?之前也没库存,这样的话建议你们马上采购50这样,再做一个入库。
之前的会计做的,把暂估的全都出库了
那我现在是实际到货多少就冲多少库存吗?
对,到货多少冲库存的。不能为负数