齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好! 借:管理费用60000 贷:应付职工薪酬-工资50000 其他应收款-社保个人部分 5000 -公积金个人部分3000 -代扣个税2000
老师好,当月工资当月发放,但是社保和公积金是下月交上月的,那么当月的工资,社保和公积金的分录怎么做?
老师好!我们是当月发放当月的工资,然后社保和公积金是次月扣的,那么如何做工资,社保和公积金的计提发放?
老师请问一下,假如说实发工资是50000.00,应发工资是60000.00,个人社保5000.00,公积金3000.00,个税2000.00,当月工资当月发放,计提和发放的分录怎么做
请问计提当月工资和当月发放上月工资怎么做分录,有社保和公积金,谢谢
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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这是计提还是发放
发放 借:应付职工薪酬 5000 贷:银行存款