齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
这个计提都是需要做,只发工资,做2 ,社保是下个月扣就下个做3
老师好,当月工资当月发放,但是社保和公积金是下月交上月的,那么当月的工资,社保和公积金的分录怎么做?
老师好!我们是当月发放当月的工资,然后社保和公积金是次月扣的,那么如何做工资,社保和公积金的计提发放?
老师,社保和公积金都是交本月的,工资是下个月发放的,社保和公积金和工资一起发放,那这个社保和公积还要计提吗,
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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我看到现在很多在发放工资时,把个人的部分也放到了应付职工薪酬-社保?还是说也可以放到其他应付款呀?
不能这个个人部分需要单独做其他应付款下面,
好的,还有我们财务软件里没有应付职工薪酬只有应付工资,那我可以在应付工资下设一个二级科目去计提社保公积金么?
是的,可以,可以,可以
好的,谢谢汪老师!
好,我先回复别的学员了