齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
这个收取管理费也就是建筑行业所说的挂靠,那么你这里在账上的处理必须是你作为这个承包方首先向甲方去拿工程,拿到工程之后,你再拿给你的这个挂靠人做挂客人就要给你开发票,你就是相当于负成本的形式把这个钱付给他,那么中间的这个差额部分就是管理费,账上是作为利润来进行体现的。
老师,我们是建筑企业,总承包,现在把劳务分包出去了,现在分包方需要买一些零星材料,我们财务经理说,低于5万的,就不要从我们公司走账了,不需要有资金流了,现在的问题是,这些零星材料,分包方已经取得供应商的发票了,钱也付了,那分包方从我们公司报账时,我们怎么把钱付给分包商呢?是按发票销售方汇款,还是转给分包方个人呢?
老师我们是分包,把活分包给建筑劳务公司 一般计税方法,老师你说这种我收取管理费,应该怎么入账,还有分包给建筑劳务公司,属于专业承包,这种我是不是得差额报税啊?老师分包方给我们付款时,我财务怎样把握,领导让我出具财务管理制度,您能给我发个模板吗?怎样控制他们工地。
老师,我们是建筑总承包企业,把劳务和辅材分包出去了,现在要拨工程款,我们要扣税款,我们和开发公司签的合同时一般计税,和分包方签的是简易计税,我们财务制度规定,这种情况下,要按照一般计税来扣分包方的税款,怎么扣税老师
老师,我们是建筑总承包企业,把劳务和辅材分包出去了,现在要拨工程款,我们要扣税款,我们和开发公司签的合同时一般计税,和分包方签的是简易计税,我们财务制度规定,这种情况下,要按照一般计税来扣分包方的税款,怎么扣税老师
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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老师我们是这种形式的,总包和建设单位签订 有资质,但是属于皮包公司空壳性质的,然后全部分包给我久丰润 ,我久丰润在分包给下面建筑劳务公司,这样老师我处于中间环节,老师下面建筑劳务公司需要给我开发票,我付款是吧。那我久丰润和这个总包也得有往来啊,我是不是得给总包开发票?老师,我给他来什么样的明目啊? 还有老师比方说总包分给我 500万,我吧这500万分给下面建筑劳务公司 !你说这500万的活我能不能给他们说450万,或者,再少点,要不我中间挣什么啊?还有老师如果我下面的建筑劳务公司给我开500万,拿我给总包开多少成本。 我该收取总包的钱吗?可是总包什么也不管啊。就是挂靠?他们中间我还是迷迷糊也就想
老师如果没有别的钱了,就上面我说的,那是不是总包发生的成本就是500万,对不,如果总包和别人签订合同发生200万成本,那总包成本总计就是700万,是这样理解吗?老师,那总包给开发商开多少发票啊!按照进度吗? 老师要是开发商不给总包钱,我中间久丰润是不是得一直自己垫钱付给我下面建筑劳务公司! 您说我理解哪里有问题!说实话总包什么也不管,就是我们久丰润实际在操作,我不会处理我久丰润和总包之间发生的成本,不明白老师?再给我仔细缕缕吗?
你给总包开票,完了之后,你下面的分包给你开票。你给总包开票,这就是你的收入,你的分包给你开票,这个就是你的成本。