齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 分包方给你开发票就可以的,按照发票打款,谁给你开发票打款给谁
老师,我们是建筑企业,总承包,现在把劳务分包出去了,现在分包方需要买一些零星材料,我们财务经理说,低于5万的,就不要从我们公司走账了,不需要有资金流了,现在的问题是,这些零星材料,分包方已经取得供应商的发票了,钱也付了,那分包方从我们公司报账时,我们怎么把钱付给分包商呢?是按发票销售方汇款,还是转给分包方个人呢?
我们是劳务公司但不包扣劳务派遣,承接了一项建筑劳务,我们也把这项劳务承包给了个人,现在是由甲方把工程款代发职工工资的形式给了职工了,实际没有钱进我们公账的,但现在我们也要求这个我们发包出去的个人给我们提供“建筑劳务”的发票给了我们,但是实际我们是没有给这个个人转钱的啊!这个账务老师我们该怎么处理呢?能具体给我讲讲吗?
老师,麻烦问下,我们是建筑公司,有好多辅材,供应商把票开给我们了,但是我们跟甲方签的合同是专业分包,只是列了主要材料,辅材的金额已经摊进去主材里面了。现在我有辅材的进项发票,但是开不出去,这个辅材我要怎么处理呀?
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
微信扫码加老师开通会员
老师,分包方已经把钱付给供应商了,如果我们再按发票付给供应商,那就付重了,分包方给我们开什么发票呢老师?
分包方给你开发票,你给分包方打款就行了,开工程的发票就行
老师,分包方会把供应商给我们开的发票再给我们,那这个发票怎么办?
同学你好 供应商给你们开发票?
对,分包方去买一些零星的材料,供应商是开的我们公司的抬头
同学你好 开他们的就行了,开你们的做什么?他给你开人材机发票吗
是的老师,到工程拨款时,要求他们开人材机的发票的
那就直接开人材机的,谁给你打款给谁付。 供应商的你付给分包方就行了
老师,是不是让分包方开人才机的发票就行了,那分包方送来的供应商开给我们的发票,我们直接付给分包方吗?那发票和资金流不符,也没事吧?
老师,假如这次拨款100,不考虑税金管理费,让分包方准备人才机分别是60,35,5,本月分包方买零星材料10,怎么处理这个零星材料10呢?
你做委托代付的就行了
老师,你能说的再具体一点吗?我这边做委托代付,需要什么资料吗
签一个委托付款协议就可以,你们委托分包方付款的协议
老师,我们委托分包方付款,然后我们再把钱付给分包方,这样我们收到供应商开给我们的发票就可以正常入账了,这样分包方也不用再给我们开这部分的发票了,这部分材料可以充当人才机中材料的一部分,这样理解对吗老师?
对的,就是这样理解的哦