齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 你这个计入工程施工就行了
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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那票不开给甲方可以吗?开给甲方的票就只是开大项的主材吗?
这个票我不开给甲方,那不就一直是我的材料在库里面了吗?
开给甲方的发票是工程服务或者建筑服务的
我们的甲方要求开明细的呀,有些大项定了价格的。
你是总包还是分包?分包要开明细的
我们是分包方
分包方就需要开明细的
但是我的辅材,当时他们做合同的时候没有理在主合同里面。辅材费用是摊在主合同里面了,现在我们采购,又有辅材的进项。所以辅材进项,我不知道应该要怎么开出去呀?
同学你好 借原材料 借进项 贷银行存款 借原材料 贷进项转出
进项税不能抵扣了吗?
那我这个材料就一直挂在库里面吗?
你不是简易计税的可以抵扣
那怎么要贷:进项转出呀?
不是简易计税的不用 借原材料 借进项 贷银行存款 借工程施工 贷原材料
好的,谢谢老师
发票不开去给对方,我们直接入工程施工的成本可以吗?
可以,你们收到收入的时候开票就行了