齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你们是要预缴税款吗?
老师,我们是总承包方,把劳务分包了,我们和甲方签订的是一般计税,和分包方签订的简易计税,那分包方是不是要给我们按一般计税来提供成本发票呢?
老师,我们是总承包方,和开发公司签的合同是一般计税,和分包劳务一方签的是简易计税,我要按几个点扣分包方的税呢?我公司才不吃亏呢?
老师,我们是建筑总承包企业,把劳务和辅材分包出去了,现在要拨工程款,我们要扣税款,我们和开发公司签的合同时一般计税,和分包方签的是简易计税,我们财务制度规定,这种情况下,要按照一般计税来扣分包方的税款,怎么扣税老师
老师,我们是建筑总承包企业,把劳务和辅材分包出去了,现在要拨工程款,我们要扣税款,我们和开发公司签的合同时一般计税,和分包方签的是简易计税,我们财务制度规定,这种情况下,要按照一般计税来扣分包方的税款,怎么扣税老师
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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不是的,扣分包方的税款和管理费,增值税怎么算呢?是开发票金额除以3%,换算成不含税,然后再乘以2%吗?我们财务制度要求最低把增值税税负2%扣出来
你们分包出去,这个不是挂靠给你们的,你们为什么要扣他的税?
因为我们要给开发公司开发票,要求税款,分包方承担
你们的税款 分包方承担? 你们是一般计税的,你得看一下对方给你开的发票可以抵扣吧,你们的增值税等于销项减去进项。 附加税12% 印花税万分之三 所得税看利润
老师,我们公司增值税是先按2%扣下,不管进账是多少,到工程结束时,统算税负,少扣了,再扣回来。这样的话,增值税怎么算啊?
你好 安不含税收入*2%
好的老师。之前所得税包含在管理费中,但是这个项目领导签合同时,说不收管理费了,那所得税怎么计算扣分包方的呢?
(你们的总承包款-分包款)*税率 这个适合你们的,利润总额在100万以内的。
老师,我看到财务制度写的是,所得税为收入的千分之二。老师,假如这次拨款100万,其中劳务分包有60万。是不是要按100万乘以千分之二呢?
你好,这个是预交的税率
老师,我还是不明白,来了工程款,要付给分包方时,到底怎么先扣下所得税
(你们的总承包款-分包款)*税率 按这个
假如这次拨款100万,其中劳务有60万,就用差额40万乘以5%吗?
你好,是的前提是你们的利润在100万以内。
我在扣所得税的时候,不知道这个季度是不是超100万呀,上个季度资产总额就超5000万了,
看年累计,你的利润表。