齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你是一般纳税人,对方给你开的是专票13%的吗。
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
微信扫码加老师开通会员
唉,老师那个那个问题先不算,我现在就是重新问你一个问题啊,就是说如果说我们要是公司要是卖卖设备的话,嗯,然后嗯我们比如说我们卖出去一个设备,但是我们购进的这个设备没有发票行吗?
可以的,只要实际业务的就行,证明不是你虚开发票,你得有购入的证明。
嗯,好的老师,嗯购入的证明是有,不管是开个收据也好什么的是有,但是嗯,我不想把这个入账,你入账了之后你抵减成本之后到年底还要调增,嗯还得交税,那就是说这个证明我可以是不是可以付到这个卖出去的这个发票销项发票这个后面证明我不是虚开的证明我有购进的这个收据就行了,但是我这个进项没有发票我也不入成本,这样可以吗?这样他这个查账的话,这个符合这个正规的嘛,就是反正他就是进项,我们买的是二手的设备,他也没有发票,这样也没事儿是吧?
你好,你需要做成本的,你没有购入,那你怎么销售,怎么出库。
就是你账上正常做不允许抵扣的汇算清缴。在纳税调增。
唉,好的老师,您的意思就是说只要你够进的话,嗯,如果说没有发票的话也符合规定,嗯,但是必须要有收据证明我们有购进,而且必须入账到年底纳税调增是吗?必须要走这个流程,即便是麻烦要走这个流程,嗯,否则的话就不规范是吧?
对的,是的,是这么做的。
唉,好的老师您看比如说我们进项没有发票进项就是2000的成本,然后我们打算卖出11000不含税的设备价,然后我们给对方要多少税点,我这样算行吗 11,000-2000=9000,9000×企业所得税5%就是450的企业所得税11,000 450就是总工让他们嗯买方开出11,450的这个发票就可以了,嗯,然后您看这样行吗?
可以的,可以这么做的。
唉,好的老师,但是您看就是说,嗯,这个关于这个税后的分红,嗯这个嗯加啊,就是说税后分红不是20个人所得税是20个点嘛,这个是不是就不能给人加进去了?
你好,不加进去是什么意思?
嗯或者说嗯我们加进去了嗯,只要对方能承受就行,如果承受不了的话就是能承受上多高算多高,这样行吗?
就是说那个如果说把那个分红嗯个人所得税的20%的那个分红也算了,加到那个嗯加到那个销售的那个金额里去的话,是不是太高啊?就看对方能不能承受了,能承受多高是吧?
可以的,你收别人的税点是这个意思吗?如果是的话,个税不算进去了。
嗯,是的,好的,老师是这个意思,老师还想问你一下就是这个,嗯,如果我们坐火车去跑业务,这个火车票就是跟身份证大小一样的,那个火车票可以作为报销的吗?
可以的,可以的,可以的。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。