齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
关键是对方来货没呢?
老师,请问,我们2年前给供应商付的款, 一直没给我们开发票,这个月发票开过来了,税务上有没有什么风险
请问老师,别人帮我们公司去别的公司干活,不用付钱给他,别的公司给我们钱,我们也开了票。会有什么风险吗
公司流水过账,甲方和乙方已有合作,现在别人问,我公司开票给甲方,甲方付款给我公司,乙方开票给我公司,我公司付款给乙方,但是没有实际业务往来,这存在很大的风险吧,虚开发票
老师,我们公司付款都没有公司账户转账,而是和别人挂的往来,这样有风险吗?
老师,请问下我们公司很多应付账款挂的借方,我问了是我们先转了钱给别人,别人没有开票过来,这种有没有税务风险
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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来货了啊 公司做账我看了就是做的 借:应付账款 贷:银行存款 也没有做成本
这个需要暂估成本做账的,不然你们的利润就是虚的
老师 我们公司是建筑公司 我看了他们做的账就是我们材料款付了 没有来票 就直接这样做的账 借: 应付账款-哪个单位 贷:银行存款 其他就没有别的分录了我看了。付了款就出现了负数了 没有来票。
应该是材料已经收到了的,只是没来发票,
就是啊 我就看不懂他们的账了 奇葩的很样看上去
材料已经来了就要及时做账的,才能真实反应成本
好的 谢谢老师 我大慨听懂了
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
老师,如果实在是开不过来票,怎么办呢?这个怎么销账呢?
现在账上就是挂的借应付,带银行存款
借:原材料 贷:应付账款 只是对应的成本没法税前扣除