齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 真实的可以 的
请问老师,别人帮我们公司去别的公司干活,不用付钱给他,别的公司给我们钱,我们也开了票。会有什么风险吗
请问老师,别的公司从我们公司,走一款,我们取现钱给他,这么做有没有什么风险
老师,请问下我们公司很多应付账款挂的借方,我问了是我们先转了钱给别人,别人没有开票过来,这种有没有税务风险
亲,别人借钱给我们公司,我们不退回去给他的话,这些费用可以做成坏账?有没我什么风险
老师好,我们公司的员工给别的公司干了活,但是工资在我们公司发,现在我们要找对方公司收钱,这我们要开什么发票?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
微信扫码加老师开通会员
那个人不是我们公司的。怎么体现是真实的呢?
你好 ,别人帮我们公司去别的公司干活 是哪里找的 有合同吧 ? 或者有中介吧
有合同的,我们找了外边一个人。没有给他劳务费。但是和那个公司要结算,也欠了合同,开了发票。
,外人不用付款,即营业外收入。 你开票是你的收入。
外人那个费用也没有定的。
参考市场价就可以参考市场价就可以。比如一天200元。
好。这个收入是属于其他业务收入吗?
。看你营业执照,主营业务以外的是其他业务收入。
开票开的是营业范围内的。但是这种不是自己的员工。不知道要不要区分开。
你好 不用 这个不影响你开发票
好的谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!