齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借应收账款 贷主营业务收入 借银行存款 贷应收账款 差额做财务费用汇兑损益 汇兑差异
我想请问一个问题,我们收到的商业汇票到期已经到账,怎么做会计分录呢? 借:应收票据——商业承兑汇票××× 贷:应交税金——应交增值税(销项税额) ××× 主营业务收入××× 借:银行存款 贷:应收票据吗
老师您好!我是外贸企业,18年12月收到外汇折算人民币3300元,借银行存款3300,贷应收账款-某国企业3300。 19年3月同笔业务才开具出口发票3500元,借应收账款-某国企业3500,贷主营业务收入出口3500。 这个这个应收账款之间的差额怎么做会计分录
老师好,a公司收到b公司的承兑汇票时(在没有开票之前),作为a公司的会计,应该做一笔这样的分录: 借:应收票据 b公司 贷:预收账款 b公司 然后a公司给b公司开票了之后,作为a公司的会计,应该做一笔这样的分录: 借:预收账款 b公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费 应交增值税 销项税额
老师,我们公司有进出口业务,发生业务有开票给国外公司。问题一,这笔发票要怎么做会计分录??问题二,收到发票这笔款项又怎么做会计分录?
老师,我们公司有进出口业务,发生业务有开票给国外公司。问题一,这笔发票要怎么做会计分录??问题二,收到发票这笔款项又怎么做会计分录?借应收账款贷主营业务收入(这笔不用体现应交增值税-销项税额)吗?收到这笔款项的差额计入财务管理,是跟根据什么来计算的?借银行存款贷应收账款差额做财务费用汇兑损益
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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