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老师好,a公司收到b公司的承兑汇票时(在没有开票之前),作为a公司的会计,应该做一笔这样的分录: 借:应收票据 b公司 贷:预收账款 b公司 然后a公司给b公司开票了之后,作为a公司的会计,应该做一笔这样的分录: 借:预收账款 b公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费 应交增值税 销项税额-j9九游会网址

2021-12-21 16:24

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-12-21 16:28

对的是的,是这么做的,这个应收票据的二级科目应该写银行承兑。

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快账用户2851 追问 2021-12-21 16:31

老师好,a公司收到b公司的承兑汇票时(在没有开票之前),作为a公司的会计,应该做一笔这样的分录: 借:应收票据 银行承兑汇票 贷:预收账款 b公司 然后a公司给b公司开票了之后,作为a公司的会计,应该做一笔这样的分录: 借:预收账款 b公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费 应交增值税 销项税额 a公司把收到b公司的承兑汇票在汇票到期日之前就又转给了c公司(也就是我们进项发票的合作方),作为a公司的会计,在对方没有给我们开出进项发票之前,应该做一笔这样的分录: 借:应付账款 c公司 贷:应收票据 银行承兑汇票 然后a公司收到c公司的进项发票之后,作为a公司的会计,应该做一

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快账用户2851 追问 2021-12-21 16:31

是这样做吗?老师

齐红老师 解答 2021-12-21 16:34

对是的,是这么做的。既有库存商品应交税费,应交增值税进项贷应付账款。

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快账用户2851 追问 2021-12-21 16:37

公司进来的是精煤,然后直接卖出去,应该计入库存商品,而不是原材料,是吧,老师

齐红老师 解答 2021-12-21 16:38

你好是的,是这么做的。

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快账用户2851 追问 2021-12-21 16:40

老师,那那个承兑后面付什么附件啊

齐红老师 解答 2021-12-21 16:42

复印一个就可以的。

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快账用户2851 追问 2021-12-21 16:48

好的,谢谢老师

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快账用户2851 追问 2021-12-21 16:57

老师好,这个汇票是这种情况 它不是直接a转给 b,而是a 转给b 转给c转给 d

齐红老师 解答 2021-12-21 17:18

只要有业务可以转的。

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相关问题讨论
对的是的,是这么做的,这个应收票据的二级科目应该写银行承兑。
2021-12-21
你好;   是的; 就是这样写分录。 就是完整的一套分录    
2023-02-09
你好,是的,是这样的
2023-07-04
你好   是的。 就是这样来挂账的。 到时b转款给你公司 你再做 :借  银行存款贷其他应收款-b   
2021-05-08
你好,根据你的描述,是这样处理的 
2022-03-08
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