齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学,你做的分录没错
我想请问一个问题,我们收到的商业汇票到期已经到账,怎么做会计分录呢? 借:应收票据——商业承兑汇票××× 贷:应交税金——应交增值税(销项税额) ××× 主营业务收入××× 借:银行存款 贷:应收票据吗
建材行业:购入时,票已收到,分录:借:库存商品 应交增值税-进项税额 贷:应付账款113 销售时,已开发票:借:主营业务收入 应交增值税-销项税额 贷:应收账款 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 请问老师这样做分录是正确的吗?
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