齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
是的,就是冲前期预收款
您好老师,航天税盘维护费,入账 借:管理费用 贷:银行存款 1、请问全额抵减怎么写分录?2、当期有几笔主营业务收入(没有给客户开销项发票)货款已收到,本来准备挂无票收入交销项税,但当期没有收到进项发票,请问该笔业务如何入账,入:借:银行存款 贷:预收账款 下月收到进项发票在冲预收挂收入可否?
老师,请教一个问题,我6月份的时候收到一笔预售款项8万元,货也给了对方,我已确定收入,并已挂应收账款贷方,现对方要求退货,我们退他5万元,3万做为货物折损费不予退还,想请教一下这个账我该怎么销?
老师,我想问一下,我单位上月末收到客户一笔货款,没有发货,然后我这边做的是预收账款10.然后微信收款的,手续费1元,所以我做账是财务费用贷银行,然后这个月退回给客户了,微信明细表里面显示的是9,我要怎么做这笔账
老师,我想请教一个问题,我公司有个微信商户号收款,月底我把微信商户号的对账单打印出来做账,其中有2笔,对账单是这样显示的,一笔金额是10.写的是客户姓名,一笔是1,上边写的是扣款手续费,然后我做账的时候做了2笔,一笔是收到客户钱,因为还没有发货,所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1,然后第二个月月初这笔业务客户退款了,对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
您好老师!请教一下收到客户的货款,前期挂的预收款,现在需要给客户退回这笔款,退款产生的手续费应该怎么记账?例如收到1w,退款9970,30块手续费,这笔1w块该怎么冲前期预收款?
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我知道冲前期预收款 产生的手续费怎么处理
一起挂预收账款就是
不用挂转款手续费?借贷方都是1w?
是的,就是那样处理就行
收到的款是1w,但是我出纳帐实际只付了9970元,我做1w冲预收,出纳帐不对!
30块还是减少的了呀,
麻烦回复一下,谢谢!急,因为实际银行付款只付了9970元,30块钱是手续费,卡在这里
那30块银行扣除了,还是算对方的
对,30块钱是减少的,出纳帐就付了9970元,30块钱手续费,急,没多少机会了,麻烦快点答复吧,谢谢
借:预付账款10000 贷:银行存款9970 银行存款30
银行存款30?我出纳帐数据只付了9970元,含了手续费30元,贷银行存款又30元?那我银行存款不就是付了1万?我出纳帐又多了30块?这不合理啊
借:预付账款10000 贷:银行存款9970 营业外收入30
产生的手续费挂到营业外收入?我怎么觉得不合理
这个30块,你们没收了,就是你的收入哈
借:预收账款1w 贷:库存现金9970 贷:管理费用-手续费30红字借方表示对不对?
不管你怎么做,最终都体现为利润
你说的不是废话嘛?我现在只想知道我这笔帐如何挂才是正确的,我是付了钱的,麻烦你根据我的问题回答我,我现在就想知道我这笔手续费如何挂账,你回复的都是我反反复复问你的问题你都没有答到点上,浪费我的次数,预付账款是资产类科目,预收账款是负债类科目,本来是要冲预收,你借方来个预付,无语!!!
就是我写的那个分录哈,纠结是管理费用和营业外收入,没有实际的意义。都是要增加利润的要交所得税。所以,不用强迫症,把账做平就是了