齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好, 借银行9 财务费用1 贷预收账款
老师,我想问一下,我单位上月末收到客户一笔货款,没有发货,然后我这边做的是预收账款10.然后微信收款的,手续费1元,所以我做账是财务费用贷银行,然后这个月退回给客户了,微信明细表里面显示的是9,我要怎么做这笔账
老师,我想请教一个问题,我公司有个微信商户号收款,月底我把微信商户号的对账单打印出来做账,其中有2笔,对账单是这样显示的,一笔金额是10.写的是客户姓名,一笔是1,上边写的是扣款手续费,然后我做账的时候做了2笔,一笔是收到客户钱,因为还没有发货,所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1,然后第二个月月初这笔业务客户退款了,对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
老师我们公户开了一个二维码,这个二维码是前一个工作日收的钱第二个工作日到账是通过银联商务到账的。一个月银联商务给我们来一次手续费发票。我是在收款当天做的借银行微信,贷主营业务收入。到账后做的借银行贷银行微信。银联商务开票后再做借财务费用贷银行。我们刚开始用我发现到公户的那张回单是银联商务公司到公户的,我用银行微信这个科目过度一下对吧!
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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老师,这个刚收到钱的时候的分录,我现在需要退给对方
借预收账款 贷银行存款
就是我上个月的时候做账的时候借银行10贷预收10,然后还做了一笔借财务费用1贷银行1,然后这个月退给人家9块,怎么做账
笔借财务费用1贷银行1,你这比不对的
你不是实际用银行支付了
微信商户号里面显示的是2笔呀,一笔收10,一笔扣除手续费的支出1,余额是9.然后我就按顺序做下来也是9呀
余额是余额,但你贷方写银行存款实际对账单没有这笔的
老师,是有的,要是没有我干嘛做它,就是因为出现了2笔,所以我才做的
2笔,一笔收入10.下边还有一笔手续费1,对账单上是2笔
你能给我看一下银行对账单吗?你对账单上写着10一笔贷方,1元一笔借方吗
是的呢,我去公司了给你发
借银行存款10 贷预收账款10 借财务费用1 贷银行存款1 你现在是要退9 借预收账款9贷银行存款9
那老师,这样下来预收账款就差了1元,这个怎么弄
剩余 借预收账款 贷主营业务收入 销项税额