齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你法人替他还钱的吗 是的话可以 最好有个委托书
老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的
公司把钱转给法人,往来款 借:其他应收款——法人 贷:银行存款。法人把现金借给公司,借:库存现金 贷:其他应付款。这两个分录最后是不是可以抵消(主要还是法人想公司账上取钱)
原本现金支付部分的款项挂在了法人名下,现公司付款可以支付给其他人吗?调整一下把法人名下的转到其他人那里? 比如其他应付款 法人 贷方有30万 现调整成其他应付款 其他人 30万 然后借其他应付款 其他人 贷银行存款
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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实际上法人并没有替他还钱的,我想的是员工把这钱转给法人了
直接坐营业外支出吧
借营业外支出 贷其他应收款
有些金额比较大的,几万的,这种营业外支出合适不呢
可以 实际都是给你老板的吗
有些是员工买了东西没有发票来冲就一直挂起的,那种大金额的可能有些是背后给他老板,这种转营业外支出也可以吗?我们有些是民非企业,怕到时教育局会问的
那你实际有支付的吗
实际是有支付给员工的,买的很多东西没有票就一直没有冲,采购的话金额挂得大,采购背后把有些钱转给老板了,所以账上挂得较大,我想如果作营业外支出,教育局到时应该会追查
有开个收据什么的吗?
这个收据您是说员工把钱转给老板后老板给员工开的收据还是公司或者幼儿园借给员工的钱员工给开的收据呢
不是 销售方给你单位开的
没有这个收据呢,所以这些钱不知道怎么平
他支付出去的证明有吗?他最起码有一个报销单吗。
有报销单的就有发票已经入在账上了,没有报销单的就是只有借款,买的东西没有发票就没来冲,因为很多员工借款,其实都是知道当时买什么,公司的流程是先借,然后有票了来冲
现在能不能让对方给你补上一个收据啊,最起码你得有正规的业务
让销售方还是员工呢
售方来开,你员工开出来的不算。kk