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老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-j9九游会网址

2022-04-09 22:15

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-04-09 22:18

你好,你不是个人报销 吗?为什么走其他应收款,直接按照费用做就可以了

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快账用户7480 追问 2022-04-09 22:18

但是没有发票不能抵口

齐红老师 解答 2022-04-09 22:39

没有发票你公户出款也正常账务处理,只是汇算清缴时不能税前扣除

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快账用户7480 追问 2022-04-09 22:40

汇算清缴不能扣除,还不如直接不走费用,要不我直接冲老版的其他应付款可以吗?

齐红老师 解答 2022-04-09 22:42

那不行啊,这样账对应不上,跟老板其他应付款也没有关系啊

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快账用户7480 追问 2022-04-09 22:42

要不走提现可以吗?

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快账用户7480 追问 2022-04-09 22:42

是外账不是内账,没有那么要求严格吧,只要合理就可以了吧

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快账用户7480 追问 2022-04-09 22:43

没有发票我也只有这样做了,我们这边都不调增,挂的太多了,老板要说话

齐红老师 解答 2022-04-10 07:53

因为是外账才要按照正规处理 你提现那这个现金怎么消化

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你好,你不是个人报销 吗?为什么走其他应收款,直接按照费用做就可以了
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你好,可以的,可以这么做的。
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你好,对的,是这么做的。
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