齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借其他应付款、贷其他应收款对冲。
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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那有一笔其他应付款不是他本人的 也挂在他名下 现在查出来是另外一个人的 怎么调
当时是贷其他应付款吗?如果是的话,借其他应付款错误的,贷其他应付款正确的。
另外一个人在公司往来账户上挂了其他应收款 需要怎么从往来
就是a的其他应付款中挂了b的票据 但是b在公司账户上有挂其他应收款 那应该怎么调
借方余额还是贷方余额的?
其他应付款在贷方
就是a的其他应付款中挂了b的票据 但是b在公司账户上有挂其他应收款 那应该怎么调
他欠你们单位的钱 钱用在哪里了?
是用在单位了
现在不知道怎么调
借管理费用的 贷其他应付款,你需要看具体的用在哪里?
最开始是a这样做的,借管理费用 贷 其他应付款 a的其他应付款中挂了b的票据 但是b在公司账户上有挂其他应收款 那应该怎么调
借其他应付款的其他应收款
不明白啥意思 能把分录打出来吗?用ab表示
借其他应付款 贷其他应收款 对冲
那用a的其他应付款 借方,, b的其他应收款 贷方
借其他应付款a 贷其他应收款b
好的 ,谢谢老师, 那可以先做一笔a的红冲,,再把b的做一笔分录吗
你好可以的 可以的
好的 谢谢老师
不用客气 周末愉快