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老师,我们八月给开了发票50000元,十月打款进来五万,我咋做分录?-j9九游会网址

2023-01-01 14:11

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-01-01 14:18

同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:应收账款

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同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:应收账款
2023-01-01
你好,为什么剩下的35万不再打款呢? 
2023-03-09
你好 借:银行存款  ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2023-01-03
借库存商品, 贷预付账款100319, 银行存款10973
2023-01-02
同学您好,进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提
2022-12-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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