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老师,别人供应商七月给我们开进来一个四万的发票,我们付了35063.5的钱,是普票免税的,这个咋做分录?-j9九游会网址

2022-12-31 17:41

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-12-31 17:47

学员你好,分录如下 借*库存商品40000 贷*应付账款40000-35063.5=4936.5 银行存款35063.5

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学员你好,分录如下 借*库存商品40000 贷*应付账款40000-35063.5=4936.5 银行存款35063.5
2022-12-31
同学您好,进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提
2022-12-12
你好,那他差的这个金额也太大了吧,购买商品的话,借库存商品,贷银行存款10489。没有发票的那一部分调增就可以的。
2023-01-03
借应收账款贷主营业务收入。
2022-12-09
把原来没有发票的成本费用分录红冲。。然后再按发票入账就行了。
2022-07-27
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