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老师,我们的成本发票跟收入不一致,咋做账,就比如说成本发票是七八九十十一月开进来的,然后收入是十二月的-j9九游会网址

2022-12-31 22:14

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-12-31 22:19

你好 具体是什么行业

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快账用户4921 追问 2022-12-31 22:20

我们是给超市提供蔬菜和豆制品的

齐红老师 解答 2022-12-31 22:22

购进时做库存商品 确认收入后 再结转成本

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快账用户4921 追问 2022-12-31 22:24

我们没有库存商品,都是当天进当天出的,但是,我们的收入又跟开进来的发票不在一个月咋办呢

齐红老师 解答 2022-12-31 23:56

购进做 借库存商品 贷银行存款 发出 借发出商品 贷库存商品 确认收入 结转成本 借主营业务成本 贷发出商品

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快账用户4921 追问 2023-01-01 00:08

我们都是当天进当天出的呀,哪里来的库存商品

齐红老师 解答 2023-01-01 00:17

购进 需要通过“库存商品”的 再有 收入和成本的匹配原则 没有收入 不能结转成本 所以购进后发出 记到发出商品

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你好 具体是什么行业
2022-12-31
你好,同学,可以的。 你之前计入库存商品等等,后面有收入时再统一转入成本。
2023-01-01
完全可以的,只要成本和收入是匹配的即可,比如卖的是a,成本也是
2023-01-01
您好 可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本 必须要用库存商品过渡下
2023-01-01
是的 销售的产品的名字、数量乘以购买的单价
2023-01-03
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