齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借库存商品贷应付账款,暂估 借主营业务成本贷库存商品。
上个月有两个商品进项票未到,但要开销售票给客户。上个月做了暂估,而且结转了成本。这个月进项票来了,做了一笔冲销暂估。成本的分录应该怎么做?
工程施工企业,去年做的好多小项目,开票做收入后暂估成本进行的结转(请的人工、机械迟迟不来入账,现在都一年了还没入账,成本一直是暂估的),这个月我们又有好多新项目也是这种情况(有收入没成本),我应该怎么结转成本啊?也是暂估吗?
小规模企业,上个月暂估了。材料费19万元。结转了成本。这个月我要冲红,上个月的暂估费用。我拿到手的发票是17万元。上个月多,暂估了。两万元。这我该怎么调整会计分录呢?这个月没有收入。只有暂估的成本。请问我结转成本的时候,该怎么结转?
工程公司,2021年12月开了一笔工程40万,以开票确认收入,当月暂估了成本5万票,发票2022年1月到,到了2月,又有一张成本票回来,12万,但是我在去年没有暂估这12万,这个怎么做分录?
这个月我开了一台扫描仪出去,但是我没有收到进项票,这个暂估分录怎么做?结转成本怎么做?
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