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上个月有两个商品进项票未到,但要开销售票给客户。上个月做了暂估,而且结转了成本。这个月进项票来了,做了一笔冲销暂估。成本的分录应该怎么做?-j9九游会网址

2020-09-20 18:20

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-09-20 18:22

同学你好,成本的分录可以不做处理的。

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快账用户6942 追问 2020-09-20 18:27

好的,明白了,谢谢老师

齐红老师 解答 2020-09-20 18:29

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。

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同学你好,成本的分录可以不做处理的。
2020-09-20
你好,对的,是的,有一个回来了,其他的没有回来,只冲回来的那个发票的,其他的继续暂估着。
2023-11-07
对的是的暂估入库,然后再结转成本,这个月收到发票再调整就可以了。
2022-01-14
同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
2023-10-07
你好,是的,按照暂估结转成本。等回来冲暂估分录,如果成本金额需要调整做一下调整
2020-08-28
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