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老师好,上个月购进一商品,供应商本月才开具的发票,但是上个月商品已经转手卖掉了,也当月开了发票给客户,这个商品销售收入计入上个月吧,上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款,本月收到发票再做红冲,再重做一次入库商品,这样对吗,谢谢。-j9九游会网址

2023-10-04 13:07

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-10-04 13:07

你好,是的,是这样的思路 

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快账用户8998 追问 2023-10-04 13:19

以公司名义购买的眼睛计入福利费还是哪个科目更合适,谢谢。

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快账用户8998 追问 2023-10-04 13:20

以公司名义购买的眼镜计入福利费还是哪个科目更合适,谢谢。

齐红老师 解答 2023-10-04 13:40

你好,以公司名义购买的眼镜,是单位给到个人的福利? 

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快账用户8998 追问 2023-10-04 13:42

计入哪个科目合适

齐红老师 解答 2023-10-04 13:44

你好,如果是单位给到个人的福利 借:管理费用,贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款等科目 

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快账用户8998 追问 2023-10-04 13:45

计入管理费用-办公费更合适吗

齐红老师 解答 2023-10-04 13:47

你好,麻烦先针对我的疑问,给出针对性的回复,好吗

你好,麻烦先针对我的疑问,给出针对性的回复,好吗
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快账用户8998 追问 2023-10-04 14:51

以公司名义买眼镜自己用

齐红老师 解答 2023-10-04 14:52

你好,买眼镜,通常是不会计入  办公费  明细的 

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快账用户8998 追问 2023-10-04 15:06

那还是计入福利费好些,或者还可计入其他科目吗

齐红老师 解答 2023-10-04 15:09

你好,能想到的就是计入福利费明细核算。 

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你好,是的,是这样的思路 
2023-10-04
同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
2023-10-07
对的是的暂估入库,然后再结转成本,这个月收到发票再调整就可以了。
2022-01-14
暂估入账,借库存商品贷库存现金。 后面正常确确认收入结转成本。
2024-01-02
同学您好,11月购进时没有取得发票可以先暂估,收到发票后再冲账重新录入发票,您的思路完全正确,祝您学习愉快,给老师五星好评哦。
2023-12-24
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