齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借:以前年度损益调整12 贷:应付账款12 借:利润分配-未分配利润12 贷:以前年度损益调整12
公司2020年12月付款购买了一辆车。但是票没到。所以做了一笔暂估,借:成本,贷:其他应付款;那2021年1月份发票到了。要怎么冲这个暂估的呢?
2020年6月进10万元原材料,当时没开发票,暂估入账了,2021年3月收到这张发票,是把这张发票直接放入2020年6月的凭证里,还是做到本年3月份里,做一笔分录,把去年的暂估冲红,做一笔入账
工程公司,2021年12月开了一笔工程40万,以开票确认收入,当月暂估了成本5万票,发票2022年1月到,到了2月,又有一张成本票回来,12万,但是我在去年没有暂估这12万,这个怎么做分录?
老师我去年12月做了一笔暂估90万,对方没有给我开票,当时会计分录是借:主营业务成本,贷:应收账款-暂估成本,对方今年5月给我们补开了发票90万,钱未付给对方,那么5月怎么做分录?汇缴清算怎么做?
老师,去年12月开了20万的发票,当时暂估了17万的成本,在一月份冲销暂估,这个月就要交所得税,我把一月份的暂估删了之后,把暂估重新做到12月份,为什么12月份的财务报表资产负债表没有应付账款,反而在1月份资产负债表中跳出来了17万
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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我汇算清缴已经申报了,怎么办呢
更正申报就是了呀。还没结束
那汇算清缴我除了填主表,把12万加在主营业务成本那里,还需要填哪里啊?
冲新做利润表,按正确的成本报送