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老师 想咨询下小规模增值税申报时按开票系统上的不含税销售额填的 但是系统上的不含税税额和实际上的不一样,系统上可能有开百分之三税率的 当时申报时也直接按百分三减按百分之一申报了 现在做账不平 怎么调整呢-j9九游会网址

2022-05-24 15:43

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-05-24 15:43

按系统的金额申报 差额做分录调整

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快账用户6809 追问 2022-05-24 15:46

怎么写分录呢

齐红老师 解答 2022-05-24 15:56

同学你好 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税

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快账用户6809 追问 2022-05-24 16:04

我们是小规模纳税人

齐红老师 解答 2022-05-24 16:13

同学你好 这个就不用销项税额

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按系统的金额申报 差额做分录调整
2022-05-24
你好,300填写到第一栏和第三栏里面减免的2%,在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2022-01-14
现在是不是应交税费-应交增值税借方余额有5.21,如果只想平账不更正申报就是借营业外支出5.21 贷应交税费-应交增值税5.21。正常操作是你去更正申报,然后再平账。
2022-05-18
你好,那你免税的税率就是免增值税的业务吗?
2023-04-12
你好,你按税盘上的资料导出来的金额填
2023-04-06
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