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举个简单的列子:厂房本来是两层的,价值100万,已折旧20万,现在公司需要再加盖一层花费了40万,那么这种情况,固定资产需要转入在建工程.借:在建工程80累计折旧20贷:固定资产100借:在建工程40贷:银行存款40老师,请问这个例子工程结束后,在建工程转固定资产的分录和值怎么做?-j9九游会网址

2024-06-24 16:29

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2024-06-24 16:30

按照在建工程的借方余额结转的 借:固定资产80+40 贷:在建工程

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相关问题讨论
你好请把题目完整发一下
2022-05-30
您好同学,具体是什么问题
2022-05-30
你好!对的,你的理解很对。按账面结转固定资产的
2022-06-24
那就把多的供给资产红冲就行。做原来相反的分录。
2024-02-21
1,这里暂估处理没问题 2,这里冲减 借,应付帐款 贷,在建工程 3,这样处理可以的,没问题 4,你现在把多的固定资产转出,多计提的折旧也需要冲减,涉及到损益类用以前年度损益调整处理
2021-04-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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