齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,哪个金额才是正确的呢?
计提正确
你好,那就需要补做发放20元工资分录才是啊
分录如何的呢
但是实际不会发了啊
你好,不会发了,就这样做分录 借:应付职工薪酬,贷:营业外收入
可以冲减财务费用手续费吗
你好,不可以,因为这个过程根本不涉及 财务费用—手续费的
好的,谢谢老师,还有工资计提的时候,按照应发数计提10000计提的,但是实际发放的工资,有扣除罚款100,社保100,伙食费100,水电100,个税100,实际发放9500,这个分录如何做呢
请分别对不同的问题,进行重新提问,谢谢配合。
老师,计提工资如果比实际发放的工资少或者多,冲销时应该如何写会计分录?
老师,公司应发工资113340元,个税438.3元,实际发放工资112901.7元,这个会计分录要怎么做呢?计提工资,或者是计提个税会计分录?实际发放时的会计分录?个税需要计提吗?
老师,请问实际发放工资比计提工资少发了20元,如何做分录呢
计提工资要与个税申报一致吗
一般纳税人计提工资会计分录
可以当月计提工资当月发吗
房地产公司计提工资怎么做分录
施工企业计提工资怎么做会计分录
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
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职称:注册会计师,税务师
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计提正确
你好,那就需要补做发放20元工资分录才是啊
分录如何的呢
但是实际不会发了啊
你好,不会发了,就这样做分录 借:应付职工薪酬,贷:营业外收入
可以冲减财务费用手续费吗
你好,不可以,因为这个过程根本不涉及 财务费用—手续费的
好的,谢谢老师,还有工资计提的时候,按照应发数计提10000计提的,但是实际发放的工资,有扣除罚款100,社保100,伙食费100,水电100,个税100,实际发放9500,这个分录如何做呢
请分别对不同的问题,进行重新提问,谢谢配合。