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请问老师,科目余额表离退休人员费用期末借方金额,我看了分录,直接借应付职工薪酬薪酬,贷,现金或银行存款。请问老师也就是说没走费用对吧?-j9九游会网址

请问老师,科目余额表离退休人员费用期末借方金额,我看了分录,直接借应付职工薪酬薪酬,贷,现金或银行存款。请问老师也就是说没走费用对吧?
请问老师,科目余额表离退休人员费用期末借方金额,我看了分录,直接借应付职工薪酬薪酬,贷,现金或银行存款。请问老师也就是说没走费用对吧?
2022-04-24 21:18

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-04-24 21:32

你这个账务处理,他是发放工资,也就是说他没有具体,所以说导致有借方余额。

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快账用户7595 追问 2022-04-24 21:38

什么意思呢。不都️借 费用 贷 应付职工薪酬,然后在借应付职工薪酬 贷 银行存款吗。怎么能没有第一笔 直接就第二笔了。没有走费用呀?

齐红老师 解答 2022-04-24 21:39

你这里没有计提 计提处理 借,x费用 贷,应付职工薪酬

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快账用户7595 追问 2022-04-24 22:19

科目余额表借方金额都是这样产生的吧?

齐红老师 解答 2022-04-24 22:20

对的,就是这种处理产生的

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快账用户7595 追问 2022-04-25 08:37

既然没有走费用,不影响本期利润总额,对所得税汇算清缴没有影响吧?

齐红老师 解答 2022-04-25 09:22

计提的话会产生费用的呀。

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相关问题讨论
你这个账务处理,他是发放工资,也就是说他没有具体,所以说导致有借方余额。
2022-04-24
您好 那您发放的时候可以这样写分录 借:应付职工薪酬 40000 贷:其他应付款 10000 贷:银行存款 30000
2020-08-10
你好,工资、福利这个需要计提的,谢谢
2022-06-20
您好!不好意思,手速太快。拿了这个题目 这个计提的福利费,是根据人数,然后分配到管理费用,销售费用的。
2022-06-20
计提的管理费用/销售费用,就是支付的团 建费
2022-06-18
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