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老师您好,我想咨询一下,当时我们给对方开了发票,但是当时做账做的是收现金,没有挂对方的往来,后来对方给我们把钱转入公户了,我做调整分录怎么做?-j9九游会网址

2022-03-14 11:03

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-03-14 11:03

你这个到底有没有收到钱。

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快账用户5324 追问 2022-03-14 11:04

收到的,公户转的,之前会计做账可能是做的收现金,往来中没有体现这个单位。

齐红老师 解答 2022-03-14 11:06

na行呀,你后面现金存到银行存款就行呀,最后你的数据也是没有问题的呀。

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你这个到底有没有收到钱。
2022-03-14
贷 应收账款 贷方红字 贷 银行存款 贷方蓝字
2020-11-04
对方能给你出一个委托收款的证明吗?就是你们总代收代付。
2021-04-24
你好!这是一笔什么钱?销售收入吗
2021-01-04
你好,原来你做的那笔其他应付款的往来账。再做一笔冲红的分录。就能平账。
2020-12-31
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