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老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账-j9九游会网址

2020-12-31 17:11

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-12-31 17:29

你好,原来你做的那笔其他应付款的往来账。再做一笔冲红的分录。就能平账。

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职称:注册会计师,税务师

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