齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,这个是代收代付的业务还是什么?
老师,请问之前预付的工程中的电费,借,预付账款,贷,银行存款,收到电费发票了怎么做账呢?
支付电费时做的借预付账款贷银行存款收到垫付的电费时做的借银行存款贷其他业务收入收到垫付电费的发票怎么做账
我公司是物业公司代扣代缴电费,支付时借其他应付款贷银行存款收到垫付的电费借银行存款贷其他应付款,但是收到供电公司开的专票怎么做分录,开给我公司的
用当年的收入垫付社保费个人部分,垫付时:借:其他应收款贷:财政拨款收入收回垫付的往来款时:借:银行存款贷:其他应收款请问垫付时和收回垫往来款时是否应该做预算会计分录?
老师您好,我做内账,电费我们先支付,然后给房东垫付了一部分电费,先挂账后支付,是借:管理费用—电费 应交税费 其他应收款 贷:银行存款吧? 然后我收到垫付的电费的时候就是,借:库存现金,贷:其他应收款 这部分我还冲减管理费用吗?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
微信扫码加老师开通会员
代收代付.
代收代付的话,你不应该做收入的。
借预付账款贷银行存款收到了,借银行存款贷预付账款。
我有发票 我收到垫付的电费我要开发票给园区
我支付时自来水公司会给我开票,专用
借其他业务成本,贷预付账款。
之前的还是按照你的来做,你开了发票需要确认收入。
没看懂什么意思
你好,按照你的来那个来,我给你的回复就是你收到了发票,借其他业务成本贷预付账款。
我收到的是专用发票,在这之前我已经收到垫付的电费并且开了专票我做的借银行存款贷其他业务收入,现在问的是收到自来水的发票我怎么入账
借其他业务成本,应交税费应交增值税进项贷预付账款。
那我给园区的开的专票借银行存款贷其他业务收入对吗
借银行存款贷其他业务收入应交税费。
我当时收到垫付的电费没有即使开票是借银行存款贷其他业务收入,现在开票了怎么做账,专票
借银行存款贷其他业务收入,应交税费应交增值税, 借其他业务收入贷银行存款。
没看懂什么意思
第一个是确认收入的,第二个是红冲你之前收入的。