齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
那你这个专票不抵扣,然后你直接按照价税合计的金额入账就行了。
我公司是物业公司代扣代缴电费,支付时借其他应付款贷银行存款收到垫付的电费借银行存款贷其他应付款,但是收到供电公司开的专票怎么做分录,开给我公司的
公司代客户支付木工费,客户已经把款付给公司了,怎么做分录,收到代付款时借银行存款,贷其他应付款,支付木工费时,借其他应付款,贷银行存款对吗
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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怎么做分录
借其他应付款 贷银行存款。
当时我是先做的这个分录,现在收到专票了怎么做帐
收到发票作为附件处理,你不在单独做账处理了,
不用做进项税额转出吗分录
你这个不用做,转出,你直接按照价税合计的金额做就行了。
在电子系统里面怎么做处理
你直接就是借其他应付款贷银行存款就行呀,你指的是什么意思?
税务局电子系统怎么做进账发票的处理
税务局里面就你在那个增值税申报表里面,直接在附表二按照进项税额转出填。
20年的时候做的是:支付电费借管理费用贷银行存款收到时做的是借银行存款到其他业务收入,现在22年了我怎么调成上面你说的两步分录
首先如果说你这个是代收代付,你就不应该作为费用和收入,你现在就是相当于按照正常的在做账,你之前相当于是差错,你直接附一个说明,说明是差错更正。
账上不调整吗
你这个都已经跨年了,跨年了你就已经集中随意了,你现在不管是调费用还是调收入,都是属于未分配利润,调整没有意义。
那我可以把20年的电费的进项票都找出来2022年在电子税务局做进项转出吗
对的对的,你在二年的时候做进项税额转出,在申报表里面做。
还有21年的两年的在今年下个月统一做