齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
如果对方把发票退给你们了,就不用再把负数给他们了
别人开给我公司的一张专票,我们已经勾选抵扣了,现在发现开错了,已经把第二联和第三联退给对方 对方说因为发票我们用掉了,所以需要开具红字信息表,然后他们再开负数发票出来 请问程序是这样的吗,红字信息表是什么?
老师你好,我们几个月前给小规模开了专票,这个月把专票红冲了,对方也没有抵扣,请问负数发票3联都放在我们(销售方)这边做账嘛?还是说第二,三联给对方,我们留第一联做账?
请教老师,我们是购买方一般纳税人的发票我上2个月已经抵扣认证入账了,现在这个月对方销售退回,我开了红字信息表给销售方了,请问销售方的负数发票要给我们一份吗?我原来的发票联和抵扣联还能退给对方吗?
老师,之前红冲了2张8月份的发票,对方已经抵扣的了,负数发票也已经开出来了,对方现在要求我们把这个负数发票的原件给他能给吗?正常来说,负数发票应该是我们原件要留着做账吧,然后相对应的正数发票的第二,第三联应该也要他们寄回来才对吧?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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就是说对方没有抵扣的,而我们红冲的话,需要对方把需要红冲的正数发票的第二联和第三联给我们,但是负数发票的3联我们留着自己做账?
是全部联次退回,如果不能退回的话,你就需要把红字发票给他们.
好的,那如果对方抵扣了的话,那我们需要把负数发票的后两联给对方吗?
现在你要理清楚,如果对方没抵扣,把发票全部退回给你,你这边开红字信息。如果,对方没法退票,得由对方开红字信息,你们就得把负数发票给对方做账
不是啊,我现在在问另一种情形,就是如果对方抵扣了,那我们需要把负数发票哪些联次给对方做账?是只要把负数发票的二,三联给对方嘛?
负数发票的2,3联给对方