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老师,我们是一家小型制造业公司,买的原来入库,我们这总是账实不符,主要有以下几点情况:1,开票明细和实际到的东西不一样,比如买的4×0.75电线,开票可能开的是4×0.5的电线。2,赊销货期特别长,有可能七八个月,比如我们买的a原材料,当月买进,当月就出了,但是我们买a的时候,没付款,对方也没开票,有可能是等买的货多了,半年后在开票付款了,这导致我财务无法入账,出库。3,加工厂做的加工件,加工厂只开加工费,我的加工件没有办法入账,加工件也没办法出库。4,买的成套的件,小件有可能有30个小品种,但是发票可能只开的是a部件一套,这样我账上入的a部件,库房入的30个小件。我应该怎么做比较合理呢?-j9九游会网址

2021-12-15 13:56

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-12-15 14:02

同学你好 这个直接按照发票来做就行了

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快账用户8333 追问 2021-12-15 14:05

那么我财务账上的金额数量和库房实际货物也对不上啊

齐红老师 解答 2021-12-15 14:11

同学你好 因为你开票开的都是不对的

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快账用户8333 追问 2021-12-15 14:40

那我需要怎么做,想账实相符

齐红老师 解答 2021-12-15 14:44

那就发票按照实际的开才可以

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同学你好 这个直接按照发票来做就行了
2021-12-15
 你好    你们委托 对方加工的话。 那么就是开加工费的。 你收回来 后 按成品来入库入账即可 。   可以入账的  2;   你要 按加工费计入委托加工物资去核算。  完工转库存商品去的  
2021-08-16
你好。如果一开始领用多了计入了成本 。 后面 就按实际剩下的材料去冲这个项目成本 计入下一个项目成本去
2021-12-22
同学你好 你们工资是公户发的吗 2.这个就是成立的第一天开始到有第一笔收入之前
2021-05-07
同学你好 1.需要有进度表,让项目部给你吧 2.对的,专用发票不能混抵 3.对的可以先计入固定资产然后折旧计入对应工程的成本 哪个项目用就计入哪个
2021-07-01
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